鹰眼预警:华绿生物营业收入与净利润变动背离

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月24日,华绿生物发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为10.32亿元,同比增长3.6%;归母净利润为-4756.55万元,同比下降256.73%;扣非归母净利润为-4848.39万元,同比下降227.4%;基本每股收益-0.41元/股。

公司自2021年3月上市以来,已经现金分红3次,累计已实施现金分红为7679.04万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对华绿生物2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为10.32亿元,同比增长3.6%;净利润为-4442.34万元,同比下降268.47%;经营活动净现金流为1.38亿元,同比下降17.32%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入增速放缓。报告期内,营业收入为10.3亿元,同比增长3.6%,去年同期增速为32.55%,较上一年有所放缓。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)7.52亿9.96亿10.32亿
营业收入增速30.01%32.55%3.6%

• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为404.71%,-61.22%,-256.73%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
归母净利润(元)7825.23万3034.89万-4756.55万
归母净利润增速404.71%-61.22%-256.73%

• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为1531.44%,-40.43%,-227.4%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
扣非归母利润(元)6388.91万3805.65万-4848.39万
扣非归母利润增速1531.44%-40.43%-227.4%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长3.6%,净利润同比下降268.47%,营业收入与净利润变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)7.52亿9.96亿10.32亿
净利润(元)7766.6万2636.84万-4442.34万
营业收入增速30.01%32.55%3.6%
净利润增速377.05%-66.05%-268.47%

• 近三年净利润首次亏损。报告期内,净利润出现负数,为-0.4亿元。

项目202212312023123120241231
净利润(元)7766.6万2636.84万-4442.34万

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长3.6%,经营活动净现金流同比下降17.32%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)7.52亿9.96亿10.32亿
经营活动净现金流(元)1.8亿1.67亿1.38亿
营业收入增速30.01%32.55%3.6%
经营活动净现金流增速116.46%-7.32%-17.32%

• 经营活动净现金流持续下降。近三期年报,经营活动净现金流分别为1.8亿元、1.7亿元、1.4亿元,持续下降。

项目202212312023123120241231
经营活动净现金流(元)1.8亿1.67亿1.38亿

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为5.96%,同比下降55.93%;净利率为-4.3%,同比下降262.61%;净资产收益率(加权)为-3.19%,同比下降261.11%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率持续下降。近三期年报,销售毛利率分别为16.32%、13.52%、5.96%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售毛利率16.32%13.52%5.96%
销售毛利率增速145.14%-17.15%-55.93%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为10.33%,2.65%,-4.3%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
销售净利率10.33%2.65%-4.3%
销售净利率增速266.92%-74.39%-262.61%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为-3.19%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202212312023123120241231
净资产收益率5.33%1.98%-3.19%
净资产收益率增速326.4%-62.85%-261.11%

• 净资产收益率持续下降。近三期年报,加权平均净资产收益率分别为5.33%,1.98%,-3.19%,变动趋势持续下降。

项目202212312023123120241231
净资产收益率5.33%1.98%-3.19%
净资产收益率增速326.4%-62.85%-261.11%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为-2.62%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202212312023123120241231
投入资本回报率4.43%1.7%-2.62%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为34.1%,同比增长31.12%;流动比率为2.61,速动比率为1.72;总债务为3.52亿元,其中短期债务为4884.6万元,短期债务占总债务比为13.88%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为3.84,2.69,2.61,短期偿债能力趋弱。

项目202212312023123120241231
流动比率(倍)3.842.692.61

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 经营活动净现金流/流动负债比值持续下降。近三期年报,经营活动净现金流/流动负债比值为分别为0.97、0.71、0.62,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)1592.09万1.41亿4165.56万
流动负债(元)1.22亿2.4亿2.01亿
经营活动净现金流/流动负债0.130.590.21

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应收款/流动资产比值持续增长。近三期年报,其他应收款/流动资产比值分别为0.25%、0.31%、0.33%,持续上涨。

项目202212312023123120241231
其他应收款(元)180.58万196.93万189.15万
流动资产(元)7.1亿6.28亿5.8亿
其他应收款/流动资产0.25%0.31%0.33%

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4.1亿元、2.2亿元、2.7亿元,公司经营活动净现金流分别1.8亿元、1.7亿元、1.4亿元。

项目202212312023123120241231
资本性支出(元)4.08亿2.24亿2.68亿
经营活动净现金流(元)1.8亿1.67亿1.38亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为58.34,同比下降8.8%;存货周转率为5.05,同比增长1.23%;总资产周转率为0.47,同比下降4.01%。

从长期性资产看,需要重点关注:

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为0.85、0.81、0.76,持续下降。

项目202212312023123120241231
营业收入(元)7.52亿9.96亿10.32亿
固定资产(元)8.81亿12.26亿13.65亿
营业收入/固定资产原值0.850.810.76

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期年报,销售费用/营业收入比值分别为0.73%、0.95%、1.05%,持续增长。

项目202212312023123120241231
销售费用(元)551.4万949.68万1082.9万
营业收入(元)7.52亿9.96亿10.32亿
销售费用/营业收入0.73%0.95%1.05%

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